永州市 审计局

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基本信息
审计局
负责人:杨复权
地址:永州市冷水滩区湘江东路166号
办公时间:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30(10月1日至次年6月30日);上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 (7月1日-9月30日),国家法定节假日除外
办公电话:0746-8322685
工作职责
(一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家关于审计的方针、政策和法律法规,研究拟定全市审计工作规范性文件、业务规范和工作规划,并监督执行;组织行业或专项资金审计或审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关规范性文件、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。
(四)向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。
(五)依法直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1、市本级财政预算情况和其他财政收支。
2、市辖区人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支。
3、市直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。
4、市属国有企业和金融机构、市属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。
5、市人民政府部门管理和其他单位受市人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
6、市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的工程概预算、招投标管理、质量和效益、竣工决算。
7、法律法规规定的应由市审计局审计的其他事项。
(六)负责市领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作,按规定对市管党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,协调各成员单位运用经济责任审计成果。指导全市经济责任审计工作。
(七)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计和调查。
(八)负责国家审计署、省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
(九)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(十)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(十一)与县区人民政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协同办理县区审计机关负责人的任免事项。
(十二)组织审计我市驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
(十三)指导和推广信息技术在全市审计系统的应用,组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设。组织审计专业培训。
(十四)承办市人民政府交办的其他事项。
简介
党组书记、局长
主持全局工作,主管市委审计办秘书科
党组副书记、副局长
分管人事科、国有企业监事会管理科、政策跟踪审计科、农业农村和涉外审计科。
总审计师
分管综合计划科、审计技术科、财政金融审计科、财政预算监督检查科、经贸审计科。
副局长
分管行政事业审计科、社会保障审计科、内部审计指导科。
党组成员、市经济责任审计联席会议办公室主任
分管办公室、经济责任审计室、自然资源和生态环境审计科、法规审理科、市委审计委员会办公室秘书科。
党组成员、副局长
分管固定资产投资审计科、重大项目审计稽查科、审计执行科、市政府投资审计中心
二级调研员
协管固定资产投资审计科、重大项目审计稽查科、审计执行科、市政府投资审计中心
负责人:
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工作职责:负责文电、机要、档案等局机关日常运转工作;承担局机关信息、安全、保密、信访、综合治理、维稳、政务公开、新闻宣传、重要文稿的起草和审核把关等工作;负责机关的财务工作和行政后勤工作、管理审计事业经费,对局机关的日常收支进行审计监督;负责局务会、局长办公会的会务工作。
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工作职责:拟定市本级预算执行情况的审计总体方案,汇总审计结果;负责审计市级预算执行情况、决算草案及其他财政收支,市人民政府预算执行情况、决算草案及其他财政收支,市辖区人民政府的财政预算执行情况、决算草案及其他财政收支,中央和省级、市级财政转移支付资金;指导全市财政审计业务。根据上级审计机关授权,对市属资本占控股或主导地位的金融机构及其直属单位和国有金融机构及其直属单位的资产、负债、损益情况进行审计;负责组织对财税系统、金融机构行业审计、相关专项资金审计和专题审计调查;指导全市金融审计业务。
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工作职责:指导全市审计系统计算机审计技术工作;组织开展审计业务电子数据的采集、汇总、整理和综合分析利用,组织对市直有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。
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工作职责:负责建立本局管辖被审计对象的基本情况数据库;负责对审计对象进行必审性及可行性调研和论证;负责制定、调整、下达中长期和年度审计计划,组织检查年度审计计划完成情况,对计划执行情况进行定期分析;负责办理授权审计计划并检查完成情况;负责全市审计统计工作并对统计数据进行定期分析研究;负责审计成本管理和审计项目招标工作。
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工作职责:负责办理局机关的机构编制、干部任免、人员调配、人员招考、工资福利、考核奖惩、教育培训、专业技术职称考评、岗位资格考试和人事档案管理等有关工作;负责局党组会议的会务工作;协助负责局机关党建工作;组织和指导全市审计系统的教育培训和精神文明建设工作;承办协管县区审计机关正职和副职负责人任免的有关事项;负责机关退休人员的管理服务工作。
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工作职责:负责办理局机关的机构编制、干部任免、人员调配、人员招考、工资福利、考核奖惩、教育培训、专业技术职称考评、岗位资格考试和人事档案管理等有关工作;负责局党组会议的会务工作;协助负责局机关党建工作;组织和指导全市审计系统的教育培训和精神文明建设工作;承办协管县区审计机关正职和副职负责人任免的有关事项;负责机关退休人员的管理服务工作。
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工作职责:承担局审计相关的规范性文件、规章草案的起草工作;负责局机关有关规范性文件的合法性审查工作,承担局机关行政复议、行政应诉等工作;负责全市审计机关普法和审计业务质量监督检查工作;会同办理重大审计质量问题的调查处理工作,提出审计质量责任追究意见;审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,纠正或责成纠正违反国家规定作出的审计决定,负责对违纪违法问题线索的移送协调。负责人大代表建议、政协委员提案办理的有关工作;负责审计业务会议的会务工作;指导全市审计机关的审计复核和审理工作。
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工作职责:依据有关规定负责市管党政领导干部及其他单位负责人的经济责任审计;推进经济责任审计结果运用;承担经济责任审计中与相关部门的沟通协调工作;起草全市经济责任审计工作情况综合报告;承担市经济责任审计工作联席会议领导小组办公室的日常工作;指导全市领导干部任期经济责任审计工作。
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工作职责:  负责审计我市农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目;负责审计我市驻外非经营性机构的财务收支情况,审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;根据上级审计机关授权,负责审计国际组织和外国政府贷款,援助项目的财务收支情况及相关绩效情况。
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工作职责: 开展市管领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。开展相关专项审计和审计调查;指导全市自然资源和生态环境审计业务。
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工作职责: 组织对市直有关单位、县区落实中央和省委、省人民政府、市委、市人民政府有关重大政策措施情况实施跟踪审计。
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工作职责: 组织开展对重大项目的审计,对市级政府性建设投资计划安排及实施情况进行审计监督,对贯彻执行国家投资政策和规定的情况进行审计监督。
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工作职责:组织审计政府性投资、以政府性投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。组织基建行业审计、相关专项资金审计和专题调查。
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工作职责:负责审计市直相关部门及直属单位、民主党派、社会团体及其下属单位的财政财务收支情况。负责审计市直机关、事业单位的预算执行情况和决算以及非税收入的管理使用情况;负责审计市直机关、事业单位的财政财务收支情况;组织行政、事业相关专项资金审计和审计调查;指导全市行政事业资金审计业务。
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工作职责:负责审计由市人民政府主管部门管理和受人民政府委托由社会团体管理的养老、医疗、工伤、失业、房改等社会保障基金的财务收支以及各项社会福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金的管理使用情况;负责审计县区政府管理的社会保障资金的筹集、管理、使用情况;组织社会保障资金的行业审计、相关专项资金审计和审计调查;负责审计市人民政府及有关部门批准发行的证券、社会募集资金收支情况;指导全市社会保障资金审计业务。
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工作职责:负责审计结论性法律文书的送达和审计决定的执行;负责审计移送处理事项和审计建议事项以及自行纠正事项的跟踪落实;负责检查督促落实被审计单位对审计查出问题的整改;负责办理申请法院强制执行事项;构建审计执行情况的统计分析研究和协调审计执行的相关问题;指导全市审计机关的审计执行工作。
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工作职责: 负责监督检查市本级各部门及下属单位财政预算执行情况以及其他财政收支情况。
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工作职责: 负责管理市属国有企业贯彻执行国家、省、市监事会工作的政策法规和方针政策,制定监事会管理工作方案,负责监事会的日常管理工作,指导所监管企业内部监事会工作。
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工作职责:负责指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关的审计报告;监督社会审计组织的审计业务质量;协调市内部审计师协会的日常工作。
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工作职责:负责审计市属国有企业市人民政府规定的国有资产占控股地位或主导地位的企业及其下属单位的资产、负债、损益及财务收支情况和相关绩效情况;组织开展企业领导人员的经济责任审计;组织相关专项审计和审计调查。
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工作职责:负责为以市本级政府投资为主的固定资产投资、市直施工企业的财务收支情况,和以市本级政府投资为主的国家建设项目、市重点工程项目的概预算执行、决算以及资金来源与资金使用情况的审计监督工作提供事务性、技术性服务;参与有关勘察、设计、建设、施工、采购等单位与项目建设有关的财务收支的真实、合法、效益情况的调查等工作。
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