统一管理审计机关审计项目计划及统计工作;对审计工作相关重要问题进行研究,对审计成果进行整理研究和综合利用;依法组织检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题;牵头审计结果公告;组织全市审计科研;组织起草审计的地方规范性文件和指南;承担机关有关规范性文件的合法性审查,承担机关行政复议、行政应诉等工作;审理有关审计业务事项;负责对重大违纪违法问题线索的移送协调;起草审计整改工作报告、审计整改结果公告;推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量;组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。