基本信息
工作职责
主要负责贯彻执行《审计法》和国家、省市有关内部审计的政策法规;负责起草、拟订中心各项管理活动的内部控制规章制度和评价标准并监督执行;组织实施中心内部控制评价和风险评管理;负责拟订内部稽核工作制度,编制年度内部稽核工作计划方案并组织实施;负责风险防控和电子化工具排查风险工作;负责对全市住房公积金业务管理开展内部检查审计与监督;负责对中层管理人员及重点岗位人员开展离任或经济责任等专项稽核;参与经费开支、物资采购、作风建设等综合内务工作的监督管理;参与中心年度内部绩效考核方案制订及考核工作;负责配合审计部门的审计及整改落实工作;负责对申报的资产损失和呆坏账核销及对逾期贷款罚、减、缓息的审核工作承担全市住房公积金管理系统人员工作过错调查、纠正、追责等工作。
简介